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三菱HCキャピタル株式会社
東京都
年収800万円〜1,200万円
仕事内容【職種】管理>内部監査・内部統制 【業種】金融>その他 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【概要】 本社部署や専門事業部、国内グループ会社に対する経営監査・業務監査・IT監査、および、監査手法の高度化推進等 <主な監査対象業務> ・リース/割賦販売/ファクタリング/ローン/クレジット/アセットファイナンス/プロジェクトファイナンス/事業投資・事業運営 等 【詳細】 ・リスク評価に基づいた中長期・年度内部監査計画策定業務 ・個別監査の計画、実施、評定、報告書作成、フォローアップ業務 ・経営監査・業務監査・IT監査等の監査手法の高度化、
3時間前
日精エー・エス・ビー機械株式会社
長野県 小諸市
年収1,000万円〜1,199万円
正社員
仕事内容【応募資格】 [必須] ●以下いずれも必要 ・内部監査経験(自身で内部監査計画~実査~監査報告書作成) ・日常会話レベルの英語力(海外拠点とのコミュニケーション) ●大学以上 [歓迎] ・J-SOX経験、CIA(公認内部監査人)資格 【職種名】 上場機械メーカーの内部監査室長/日精エー・エス・ビー機械株式会社 【仕事内容】 上場機械系メーカーにて幅広い経験を積むことができる経理担当者を積極募集中。 内部監査室長(プレイングマネージャー)として以下業務をお任せします。 【具体的には】 ・内部監査(国内各部門、国内子会社、海外子会社) ・内部統制(J-SOX(国内、海外) 【期待すること】
18時間前
株式会社ランドネット
東京都 豊島区 南池袋 / 池袋駅 徒歩約5分
年収700万円〜1,000万円
仕事内容仕事内容 ■募集の背景 当社は創業当時から、いち早く不動産情報のデータベース化を取り入れ、7年連続で売上げ前年比130%超えを達成し続ける、業界でも注目の「不動産テック」企業です。 東証スタンダード上場し、今後のさらなる成長や拡大に向けて、社内のガバナンスやリスク管理も大変重要な課題となります。そこで内部監査室の強化を図り、今後当社の成長を内から支えてくれる経験者の方を募集します! ■具体的な業務内容 各部門への内部業務監査計画の立案、および実施(立案・実施・調書作成、フォロー等) 各部門における関連法令の遵守、規程やマニュアルの保守運用 内部統制整備/運用の評価 法務教育・研修/各部署に対す
18日前
株式会社京橋アートレジデンス
年収800万円〜1,000万円
仕事内容【職種】管理>内部監査・内部統制 【業種】不動産>デベロッパー ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【当社について】TOKYO PRO Marketに上場する不動産デベロッパーです。 社内には経験豊富なプロフェッショナルが在籍しており、20名超の社員数で幅広い領域をカバーしています。 <事業の一例> 開発(新築戸建/マンション)、買取(瑕疵是正・権利関係の調整業務など)、コンサルティング(等価交換、共同開発など)、新規事業(自然エネルギー、テラスハウスなど)、社会インフラ関連(調剤薬局、幼児教育、コインランドリーなど)等 【募集背景】
非公開
神奈川県
年収850万円〜1,299万円
仕事内容【応募資格】 [必須] ・システム開発に関する経験(ITベンダへの委託元としての経験も可) ・大手企業のシステム部門に対する規程整備や、内部統制の設計運営に関する業務経験 ・ITサービスの監査業務経験 ・その他システムリスク管理/監査に関連する業務経験 ・関係者と協働し課題解消を推進するリーダーシップやコミュニケーションスキル [歓迎] ・高度情報処理技術者(システム監査) ・公認内部監査人(CIA) ・公認情報システム監査人(CISA) ・その他、IIAやISACAの資格 【職種名】 IT基盤サービスにおけるリスク管理/監査業務 【仕事内容】 品質管理のスペシャリストとして、IT基盤サービス
東京都 港区
年収450万円〜799万円
仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・他部署との連携経験、傾聴力。内部監査未経験の方も可。 【歓迎(尚良し)】 ・上場企業或いは同規模企業での内部監査実務経験 ・CIA(公認内部監査人)の資格をお持ちの方 ・組織マネジメントのご経験がある方 ・経理関連資格(※)保有者歓迎(※日商簿記2級、建設業経理士2級等の資格は昇給資格に該当、資格取得を推奨) 【職種名】 内部監査(東京) 【仕事内容】 【東京都港区】「内部監査部門体制強化」のため、内部監査或いは法務部門での経験ある方を募集しています。 ■本部監査:各部門への内部業務監査計画の立案、および実施(立案・実施・調書作成、フォロー等 ※) ※テー
三井住友ファイナンス&リース株式会社
東京都 千代田区 丸の内
年収600万円〜1,200万円
仕事内容■仕事内容 海外監査を中心とする内部監査業務全般を担っていただきます。 国内外の業務監査や経営監査、監査手法の高度化などを通じてガバナンス強化に貢献します。 海外拠点やグループ各社と連携し、幅広い内部監査業務を経験できます。 三井住友フィナンシャルグループ、住友商事などの親会社や兄弟会社、子会社との連携も強化します。 【具体的には】 ・ ガバナンス強化に向けた国内外の業務監査、経営監査。海外への往査出張あり ・ 事業部門やコーポレート部門等への監査/監査手法の高度化 ・ 3線構造における、1線、1.5線、2線との連携強化 ・ 親会社である三井住友フィナンシャルグループ、住友商事、兄弟会社、子
31日以上前
年収800万円〜1,149万円
仕事内容【応募資格】 [必須] 【経歴】 監査業務経験者(銀行における監査経験が望ましい) 【学歴】 大学卒以上 【その他】 公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者が望ましい 【職種名】 【銀行】内部監査部(本部・金融市場監査)VP 【仕事内容】 <役割> 内部監査部の本部・金融市場監査ラインにおいて監査・モニタリングを実施する。 <業務範囲> 融資業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング 【事業内容・会社の特長】 銀行業 本支店数:31店舗(インターネット支店、出張所を除く) 【雇用形態】 正社員・雇用期間:期間の定めなし ・試用期間:有(6ヶ月) 【勤務地】 東京
サクサ株式会社
東京都 港区 三田 / 赤羽橋駅 徒歩約3分
月給45万円〜65万円
仕事内容※この求人は、wovie(ウービー)エージェントの人材紹介窓口を通じての受付となります。 【仕事内容】 ■内部監査業務 組織の業務プロセスや内部統制が適切に機能しているかを確認・評価・助言 ・企業グループにおけるガバンスの状況や、 求められるコンプライアンス水準等を考慮したうえで、 確認・評価し、指摘・助言・勧告を行う。 ・業務の有効性と効率化に関するアシュアランスならびに 質的向上と生産性向上へ向けた助言・提言を行う。 ・企業価値向上に繋がる監査の取り組み 被監査部門の伴走者としての役割とコンサルティング業務を行う。 ■内部監査対象企業 サクサグループ全社(日本国内
3日前
大手IT&エンターテイメントカンパニー
年収500万円〜1,199万円
仕事内容【応募資格】 [必須] ・学士号以上 ・ビジネスレベル以上の日本語力、英語力 ・内部監査や内部統制評価業務または経理、法務、人事、IT等コーポレート系専門分野の業務経験(3年以上) ・PCスキル(Microsoft Offceの使用等) ・その他、上記業務遂行に必要なご経験やスキル 等 [歓迎] ・内部監査士(QIA)、公認内部監査人(CIA)、公認情報システム監査人(CISA)等の専門資格 ・会計、情報システム、法務等の専門資格 ・海外監査経験、システム監査経験、金融系監査経験 ・グローバル企業での業務経験、海外企業での業務経験 【フィットする人物像】 ・文章作成やデータ分析などの細かい業
株式会社横浜銀行
仕事内容【職種】管理>内部監査・内部統制 【業種】金融>銀行・信託銀行 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【職務内容】 •システム監査業務にかかる監査態勢強化策、監査計画の企画・立案 -内外環境変化を踏まえたリスクアセスメントおよび個別監査計画の立案 -監査態勢の高度化および監査基盤の強化に向けた各種施策の企画・立案 -データを利活用した監査手法の導入検討 •個別監査の実施、経営層への監査報告・提言、フォローアップ -IT・DX推進に貢献するITガバナンス監査および提言 -基幹システム(MEJAR)にかかる他行との共同監査
年収800万円〜1,099万円
仕事内容【応募資格】 [必須] ・ 内部監査・内部統制業務経験: 2年以上(事業会社または監査法人における内部監査の経験) ・ J-SOX業務経験: 内部統制評価、構築、運用いずれかの経験 ・ 基本的なPCスキル(Word、Excel、PowerPointなど) ・英語を使って業務をすることに抵抗感がない程度の英語力(翻訳機能を用いながら海外拠点と連携します) [歓迎] ▼下記いずれかのスキル・経験 ・ ベンチャー企業での勤務経験 ・ 金融機関での勤務経験 ・ AIを活用するスキル、または活用していく意欲(Notion、ChatGPT) ▼歓迎する資格 ・ 公認内部監査人(CIA) ・ 公認情報シス
株式会社NTTデータグループ
東京都 江東区 豊洲 / 豊洲駅 徒歩1分
年収550万円〜1,000万円
仕事内容業務内容: ・国内外グループ会社のJSOXの対応や内部監査, ・社内の監査チーム/海外グループ会社の監査部門や監査の窓口となる組織と連携しNTTデータグループの内部統制評価の推進, ・業務プロセスや情報セキュリティの監査, ・業務データ分析(CAAT)
ウェルスナビ株式会社
東京都 品川区 西五反田 / 五反田駅 徒歩5分
年収700万円〜949万円
仕事内容【応募資格】 [必須] 【必須】 ・金融機関の内部管理部門(内部監査、コンプライアンス、金融事務等)での業務経験 ・金商法関連の法令諸規則、犯収法、個人情報保護法等に関する知識 【尚可】 ・公認内部監査人(CIA)資格取得者 ・公認情報システム監査人(CISA)資格取得者 ・インターネット金融サービスでの業務経験 ・金融商品取引業者における顧客管理、営業考査、決済、経理等、関連する分野での実務経験 ・事務リスク、システムリスク管理の知見 ・システム監査、情報セキュリティ、サイバーセキュリティ等の知見 ・内部統制評価業務の経験 [歓迎] ※活かせる経験については上記「応募資格」欄に併記しており
福岡県 福岡市
年収600万円〜749万円
仕事内容【応募資格】 [必須] ※以下いずれかのご経験をお持ちの方 ・内部監査業務の実務経験 ・事業会社における経理経験 [歓迎] ・内部監査に関わる資格を保有されている方(公認内部監査人、内部監査人、金融内部監査士等) ・上場会社勤務のご経験 ・類似業界(多店舗展開等)の業務経験 【職種名】 《副業可・残業月10時間程度》創業64年、上場子会社の内部監査求人(経理経験のみの方応募可) 【仕事内容】 カプセルトイショップを中心に事業拡大中の当社にて、内部体制の強化の為、内部監査担当者としてご活躍いただく方を募集します。 ◇内部体制構築支援 ・内部監査室長指示のもと、規定やマニュアルの作成、書類整備
1日前
株式会社bitFlyer Holdings
仕事内容【職種】管理>内部監査・内部統制 【業種】金融>証券 ※会員属性などに応じ、当該求人をビズリーチ上で閲覧された際に内容が異なる場合があります 【募集背景】 急速に事業拡大を続けるbitFlyerグループでは、J-SOX対応をはじめとした内部統制体制の整備と運用の両輪が追いついていません。特に、単なるテスト運用にとどまらず、以下の“仕組みづくり”を一気通貫でドライブできる体制が急務です。 bitFlyerのガバナンス基盤を「作る」「動かす」「育てる」を一気通貫で担い、組織の持続的成長を支えるキーパーソンとしてご活躍ください。 【業務内容】 ■社内規程・マニュアルの整備・改廃 ■会議体(ガバ
26日前
年収900万円〜1,249万円
仕事内容【応募資格】 [必須] <応募資格> ■必須 ・公認会計士(CPA・USCPA)の資格 ・監査法人または上場会社における監査経験、内部統制監査(J-SOX)対応の実務経験(目安:5年以上) ■歓迎 ・英語の実務使用経験(英語でのヒアリング、ディスカッション、監査調書や報告書の作成等) ・公認内部監査人(CIA)の資格 ・製造業、エネルギー関係企業でのマネジメント業務経験あるいは、それらの企業へのPJリーダーとしての監査やコンサルティング業務経験 ・海外での外部・内部監査経験、コンサルティング業務経験 ・リーダーシップスキルやプロジェクトマネジメント能力を持っていること ・マネジメント、各事業
愛知県 豊明市
年収650万円〜1,249万円
仕事内容【応募資格】 [必須] ■ビジネスレベルの英語力(業務での英語使用経験があり、英語での意思疎通が問題なくはかれるレベル) ■海外子会社に関する経理/内部統制/内部監査のうち、いずれかのご経験がある方 ※業界、業種・事業会社経験、海外赴任経験は不問。 [歓迎] ■内部監査業務経験者、海外子会社監査業務経験者 ■公認内部監査人(CIA)資格保有者 ■プロジェクトマネジメント経験者 ■マネジメント経験者 ■監査法人勤務経験者 【フィットする人物像】 ■人とのコミュニケーション・会話が好きな方 ■新しい事にチャレンジすることが好きな方 ■海外グループ、国内本社の様々なメンバーと円滑に信頼関係を築ける
年収900万円〜1,499万円
仕事内容【応募資格】 [必須] <経験> 【必須】 ・システム監査経験 ・海外勤務または相応の海外出張経験があること <スキル・資格> 1.スキル ・コミュニケーション能力(国籍不問、日本語・英語で商談可能なレベル) ・英語(上級(TOEIC800点以上) 2.資格 ・CISA(公認情報システム監査人)、CIA(公認内部監査人)等のシステム監査関連資格 【職種名】 システム監査 【仕事内容】 1.グローバル・システム監査(海外IT監査人との協働監査を含む) ・グループ各社の海外拠点を対象とするシステム監査 ・本邦におけるグローバル・システムに対する監査 2.グローバル・システムのリスクアセスメント
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