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158件
非公開
港区
年収600万円〜900万円
正社員
仕事内容【職種】 経理 【求人のポイント】 常勤監査役として、取締役会の参加や監査方針、計画の策定などを担当していただきます。東京都港区で、IPOを目指す成長企業でスキルアップのチャンス!不動産投資コンサルティング事業を展開する会社の求人です。 【仕事内容】 【募集背景】 IPO準備をより進めていくために、募集をしております。 【業務内容】 ■取締役会、経営会議、監査役会、株主総会への参加 ■監査方針、計画の策定 ■監査業務全般、監査報告書の作成 ■取締役への助言 ■会計監査人、内部監査部門との連携等 【企業の魅力】 IPOを視野に入れ上場準備に向けた組織・仕組みを進めていきます。今このタイミ
人気ヒュープロ登録エントリー31日以上前
年収600万円〜1,000万円
仕事内容【職種】 その他 【求人のポイント】 内部監査として、決算からIPO準備に係る幅広い経理業務を担って頂きます。東京都港区にあるフIPO準備中で直近ではシリーズBの資金調達を行なった、全国最大級の時間外救急プラットフォームを展開する成長中企業の求人です。 【仕事内容】 【募集背景】 弊社は昨年シリーズBの資金調達を経てさらに事業成長のアクセルを踏んでいます。 SNSやメディアにも登場機会が増えたことで日々サービス利用者が増加しています。 今後のさらなる拡大に向けて、内部統制を強化すべく内部統制をリードしていただける方を募集します。 【業務内容】 内部監査の責任者として、IPOに向けた内部
SBIホールディングス株式会社
港区 六本木
年収700万円〜1,300万円
仕事内容■SBIグループ各社やSBIホールディングスへの内部監査(システム監査を含む)における監査計画立案、リスク分析、監査の実施、監査報告書作成、講評会、フォローアップ等を担当いただきます。半年程度のOJTを経て、主担当(主任監査人)の役割を担っていただく場合もあります(個人の習得度合い等によります)。 ■J-SOX(財務報告に係る内部統制)の評価業務も一部担当いただきます。 【ポジションの魅力】 ■先進的な事業を営むグループ各社に対する監査業務を通じて、リスクベースアプローチの知見(リスク分析、リスク管理の知見)、情報セキュリティや内部統制に関する知見が高まり、経営視点が身に付きます。 ■メンター
SMBCヒューマン・キャリア2日前
月給41.6万円〜70.8万円
仕事内容■仕事内容 本ポジションでは、内部監査エキスパートとして内部監査業務にかかわる一連の業務を担当していただきます。 内部監査室は、社長直属の組織であり、内部監査を通じて得られた示唆や課題、監査結果を経営者及び監査役会に報告しています。内外の環境変化等に速やかに対応し、リスクを適時的確に識別し、被監査部門に客観的な助言、洞察を提供することが期待されています。 (具体的な業務内容) 当社における内部監査業務 全般 ・内部監査監査(計画、実施、報告書作成、報告) ・内部統制評価(J-SOX)、報告 ・その他-監査事務作業 ※これまでのご経験を加味して優先順位を決め、順番に業務をお任せします。 (こ
JointHire2日前
年収800万円〜999万円
仕事内容東証プライム上場のワークライフバランス推進企業が内部監査室(室長候補)を募集しています! 【仕事内容】 内部統制・内部監査・査察対応 ・監査計画の策定と実行 ・監査報告書の作成 ・内部統制に関する現場への指導 ・各種課題発見と、具体的な改善ソリューションの提案と現場でのフォローアップ ・J-SOX対応 ・監査法人等との協議・調整 【事業内容・会社の特長】 2000年の創業以来、店舗の出店支援(店舗リース事業)を行ってきました。出店支援実績は3,500店舗を超え、今ではそのノウハウを活かし、店舗を軸とした不動産・広告・人材サービスを展開しています。 【募集背景】 グループ全体の内部監査・内部統制
ミドルの転職2日前
港区 浜松町
年収700万円〜999万円
仕事内容監査・内部統制担当 【仕事内容】 オリックスグループの更なるガバナンス強化に向けた国内外の監査業務 ・事業部門やミドル・バック部門への監査業務 ・監査業務を通じた、内部統制評価やコンサル機能の提供 <将来的なキャリアパスの例> 1、監査部門での責任者として、更なる監査体制の強化・高度化(経営監査など)を担ってもらう。 2、執行部門との人事ローテーションの中で、現場での内部統制構築・リスクマネジメントに従事してもらう。 3、法務関連部署やコンプライアンス関連部署などへのキャリアチェンジなど 【事業内容・会社の特長】 グループの事業は法人金融、メンテナンスリース、不動産、事業投資、リテール、海
年収800万円〜1,199万円
契約社員
仕事内容オンライン証券 内部監査業務スタッフ 【仕事内容】 主に個別の内部監査において、主査として、予備調査、オンサイトでの監査、監査のまとめ・報告書の作成まで、一連の監査業務を担っていただきます。 【事業内容・会社の特長】 オンライン証券のリーディングカンパニー 【募集背景】 増員 【応募資格】 [必須] 必須スキル・経験 金融機関において、主査として内部監査を実施(個別監査をリード)した経験を有すること 歓迎スキル・経験 CIA(公認内部監査人)資格、もしくは資格取に取り組んでいる方 ビジネスレベルでの英語力があれば尚可 ※証券会社の内部監査部門での勤務実績はないが、監査法人(コンサルテ
どの働き方をご希望ですか?
株式会社コスモスイニシア
港区 芝
年収750万円〜899万円
仕事内容内部監査担当 【仕事内容】 【内部監査】大和ハウスグループの不動産会社(公開企業)の求人です。 <主にご担当いただく業務> 内部監査業務(当社および当社グループ子会社の監査計画策定、監査実施、報告書作成、モニタリング等、経営層への報告等監査業務全般) <その他ご担当いただく可能性のある業務> 内部統制(J-SOX)評価業務(各統制の整備・運用評価、J-SOX評価業務全般・監査役会(監査等委員会)の事務局運営など) 【事業内容・会社の特長】 不動産販売、不動産賃貸、不動産流通 【募集背景】 グループビジネス拡大・リスクマネジメント体制強化のため、増員 【応募資格】 [必須] ■必須条件: 下記
株式会社サイバージムジャパン
港区 虎ノ門 / 神谷町駅 徒歩約4分
年収600万円
仕事内容少人数部隊のため、以下の①②の両方を担当いただきます。 最初は①または②のいずれかをメインに担当いただき、徐々にもう一方を覚えていただくことも可能です。 ①コンサルティング クライアントの情報セキュリティ、サイバーセキュリティに関する課題を明確にし、クライアントを課題解決に導く仕事です。 リスクアセスメントによる現状分析フェーズのみを手掛ける仕事もあります。 ②システム監査/セキュリティ監査 入札案件のシステム監査/セキュリティ監査に監査人として携る仕事です。 監査計画の作成や、監査の実施、監査報告書の作成等を行ってもらいます。 その他、内部的なコンサルティングサービスの企画・開発にも携
株式会社サイバージムジャパン2日前
日本トーター株式会社からの職業紹介求人
港区 虎ノ門 / 虎ノ門ヒルズ駅 徒歩約4分
年収500万円〜850万円
仕事内容【待遇】 想定年収:500万円~850万円 【諸手当、制度等】 役職手当 出張手当 確定拠出年金制度(社員ランクに応じて一部会社負担) 昇給年2回 交通費支給(上限50,000円/月) 【勤務時間に関する制度】 時差出社(7:30~10:00の間で始業可)※要上長承認 育児中の時短勤務 【福利厚生】 社会保険完備(雇用、労災、健康、厚生年金) ※関東ITソフトウェア健康保険組合 社員持株会制度 定期健康診断 インフルエンザ予防接種 コーヒーマシン、ウォーターサーバー等 ※各営業所による 【喫煙環境】 その他 屋内全面禁煙 完全週休2日制(土・日・祝日) 入社時特別休暇(3日間) 年次有給休暇(
Tジョブ21時間前
株式会社タイミー
港区 東新橋
年収800万円〜1,200万円
仕事内容募集背景 当社は「『はたらく』を通じて人生の可能性を広げるインフラをつくる」をミッションに掲げ、「働きたい時間」と「働いてほしい時間」をマッチングするスキマバイトアプリ「タイミー」を開発・提供しています。スポットワークという新しい働き方を切り口に「労働力不足」という日本が抱える重要課題の解決に取り組んでおり、事業伸長率は昨年比320%とサービス・組織ともに急成長しています。 今後、更なる成長を目指す当社において、企業内のリスク管理やコンプライアンス確保が必要不可欠です。現在はコーポレート本部長が兼務で内部監査を実施しておりますが、外部の視点から組織をより客観的に評価し、不正や浪費を防止し、また
株式会社タイミー26日前
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
年収500万円〜899万円
仕事内容オペレーション・監査業務-監査・監査企画 ★経験者優遇★ 【仕事内容】 資産管理専門信託銀行における内部監査業務。経営課題解決に向け、リスクを分析・特定し、コントロール態勢を含めた評価、改善提案を実施していくことで会社の付加価値を高めていく業務です。 【業務内容】 ・部署単位、リスク単位でのモニタリングや内部監査の実施 ・監査品質の維持・向上に向けた企画・推進、監査結果の経営宛報告とりまとめ など 【配属先、業務環境等について】 ・内部監査部 (12名が在籍しています) ・配属先は「監査グループ」ないしは「監査企画グループ」を予定しています。 ・平常時で60%(平均
キャリアフルール24時間前
年収500万円〜849万円
仕事内容【内部監査エキスパート】東証グロース上場◎成長率130%!建設図面・現場管理アプリ提供企業 【仕事内容】 建設業界をDXで支援するSaaSを提供する企業にて、内部監査エキスパートとして内部監査業務にかかわる一連の業務を担当していただきます。 内部監査室は、社長直属の組織であり、内部監査を通じて得られた示唆や課題、監査結果を経営者及び監査役会に報告しています。内外の環境変化等に速やかに対応し、リスクを適時的確に識別し、被監査部門に客観的な助言、洞察を提供することが期待されています。 【具体的な業務内容】 内部監査業務 全般 ・内部監査監査(計画、実施、報告書作成、報告) ・内部統制評価(J-
スパイダープラス株式会社
仕事内容【内部監査室】内部監査エキスパート 【仕事内容】 本ポジションでは、内部監査エキスパートとして内部監査業務にかかわる一連の業務を担当していただきます。 スパイダープラスにおける内部監査業務 全般 ・内部監査監査(計画、実施、報告書作成、報告) ・内部統制評価(J-SOX)、報告 ・その他-監査事務作業 ※これまでのご経験を加味して優先順位を決め、順番に業務をお任せします。 【事業内容・会社の特長】 <2021年3月30日、東証マザーズに上場いたしました> 建設業界の業務効率向上を目指す図面管理・情報共有アプリ「SPIDERPLUS(スパイダープラス)」の開発・販売 ※2020年11月1日に
お仕事さがしドットコム2時間前
年収300万円〜550万円
仕事内容【職種】 財務 【求人のポイント】 販売プロセスや購買プロセスのリスクを把握し、十分な統制を実施できているかを毎期評価する業務プロセス統制や財務報告を行っていただきます。東京都港区、導入実績1000社以上、CFOの業務改善コンサルティングできる会計システム企業の求人です。 【仕事内容】 JSOX監査では、グループ各社の販売プロセスや購買プロセスのリスクを把握し、十分な統制を実施できているかを毎期評価する業務プロセス統制や、業務を支援する社内ITシステムを評価するIT統制などを通して財務報告におけるリスク管理に努めています。 任意監査では、グループ各社の主要な経営管理者との対話を通して、事
ヒュープロ登録エントリー31日以上前
年収850万円〜1,299万円
仕事内容内部監査業務(資産運用会社) 【仕事内容】 大手資産運用会社にて、内部監査業務担当者の募集です。金融機関での監査経験もしくは監査法人での金融機関向け監査経験のある方を求めております。 ◇資産運用会社での内部監査業務となります。 *執行サイドから独立した立場で、執行サイドの体制・運営を客観的に評価し、結果を取締役会・監査等委員会に報告しています。 【具体的な業務内容】 ■個別監査の実施[テーマ監査、子会社等監査] ■オフサイトモニタリング ■リスクアセスメント ■品質評価 【事業内容・会社の特長】 大手資産運用会社 【募集背景】 人員強化 【応募資格】 [必須] ※下記いずれかのご経験 ■金
年収800万円〜1,149万円
仕事内容【銀行】内部監査部(本部・金融市場監査)VP 【仕事内容】 <役割> 内部監査部の本部・金融市場監査ラインにおいて監査・モニタリングを実施する。 <業務範囲> 融資業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング 【事業内容・会社の特長】 銀行業 本支店数:31店舗(インターネット支店、出張所を除く) 【応募資格】 [必須] 【経歴】 監査業務経験者(銀行における監査経験が望ましい) 【学歴】 大学卒以上 【その他】 公認内部監査人(CIA)及び同等の資格保有者が望ましい 【雇用形態】 正社員・雇用期間:期間の定めなし ・試用期間:有(6ヶ月) 【勤務地】 東京都港区(銀座
年収700万円〜849万円
仕事内容【東京】内部監査業務・管理職(室長)/年収700~800万円/大手総合商社グループ 【仕事内容】 【大手総合商社グループ】物流業務を担う同社において、内部監査業務を担当いただきます。 ■内部監査業務・管理職(室長) 大手総合商社グループの一員として、物流業務を担う同社において 内部監査室の室長(管理職)として、部署の企画・管理等をお任せいたします。 【業務概要】 ・内部監査の実施 ・内部監査報告 ・改善措置状況のフォローアップ ・内部監査計画・内部監査実施計画の策定 ・監査役の職務補助の業務 【同社の特徴】 長年蓄積されたノウハウや経験値を最大限発揮し、 以下の業務を行っています
年収800万円〜949万円
仕事内容内部監査/法律相談ポータルサイト等運営上場企業/事業会社の監査業務推進体制強化/計画策定、実施、報告 【仕事内容】 【職務概要】 当社の内部統制の最後の砦の役割である内部監査体制の強化に携わっていただきます。 経営課題に基づいた企業リスクを分析し、顕在化した問題を各事業部門と連携しながら解決に導くようリードいただきたいと考えております。 【職務詳細】 ・内部監査の計画策定 ・内部監査の実施(業務監査、システム監査、情報セキュリティ監査) ・経営への監査結果報告、各部門への改善提言 ・部門における改善進捗のモニタリング ■募集部門の紹介 内部監査室 【募集背景】 内部統制をより強化し、内部
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