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328件
楽天グループ株式会社
東京都 世田谷区
年収500万円〜1,100万円
正社員
仕事内容【職務概要】 内部監査・JSOX評価の実務担当者・監査スタッフ(主に国内事業担当)の募集です。同社の内部監査部では、国内・海外における様々な事業領域に対して、内部監査業務やJSOX評価業務を行っています。監査活動などを通じて、効果的なリスク管理の実現や組織の改善に貢献することが同部署のミッションです。また、組織横断的に業務を遂行する同社内部監査部は、多くの組織に対する情報連携のハブとなり、組織により良い取り組みを広げる役割も担っています。 【職務詳細】 ・J-SOX対応業務(経営者評価、監査法人対応) ・国内事業拠点・各部門への内部監査業務 フラットなチーム編成のもと、監査インチャージも含めて
マイナビ転職エージェントサーチ
有限責任 あずさ監査法人
東京都 千代田区
年収450万円
仕事内容有限責任 あずさ監査法人 【在宅勤務可】アシスタント/IT監査領域◆世界4大監査法人◆産育休取得100%◆自由・穏やかな雰囲気 【仕事内容】 【在宅勤務可】アシスタント/IT監査領域◆世界4大監査法人◆産育休取得100%◆自由・穏やかな雰囲気 【具体的な仕事内容】 在宅勤務メイン(週1回程度出社)◆4大国際会計事務所であるKPMGグループ◆自由かつ穏やかな◆ライフステージごとに様々な勤務形態が選択可 ■業務内容 IT監査の専門家/公認会計士のIT監査業務のサポートをお任せいたします。具体的には以下となります。 ★ITに関連する内部統制監査業務(会社の内部統制の検証)の補助 ★ITに関
doda
株式会社メタルワン
東京都 千代田区 丸の内
年収1,400万円〜1,600万円
仕事内容内部監査担当として、下記業務をお任せいたします。 【具体的な業務内容】 ・監査先の業務運営の点検 └株主総会・取締役会運営等の経営統括業務、コンプライアンス関連業務/取引関連業務/財務経理/人事・総務/ITセキュリティ等 ・リスク管理の状況に応じて改善提言 ・テーマ監査(リスクの濃淡に応じた取組み) 【ポイント】 ・国内外事業会社には工場設備を保有している先が多く、工場監査の視点も必要となります。当方監査マニュアル類に基づき監査先資料の読込みや現場視察・関係者へのインタビュー等を行い、結果を報告書に纏める作業を行いますが、監査実施時は2~4名程度の監査班を組成しますので、その一員として、海外を
ジャスネットキャリア
非公開
東京都
年収800万円〜1,299万円
契約社員
仕事内容【契約社員】内部監査(ITガバナンス・セキュリティ、コンプライアンス、AML/CFT、リスク管理等) 【仕事内容】 大手銀行の内部監査部での監査人(IT、コンプライアンス、AML/CFT、リスク管理等)のシニア募集です。中途社員も多く在籍しており、プロパー/中途関係なく柔軟に意見を受け入れる風土がある環境です。 ◇大手銀行およびグループ各社を対象とする内部監査業務(IT、コンプライアンス、AML/CFT、リスク管理等) ■リスクアセスメント及び監査計画の立案 ■オンサイトモニタリング ■オフサイトモニタリング ■監査報告(報告書作成、会議での報告等) *担当領域毎のチーム(5~6名)に属し
ミドルの転職
株式会社りそな銀行
東京都 江東区 木場
仕事内容【りそな銀行】内部監査人(IT、コンプライアンス、AML/CFT、リスク管理等) 【仕事内容】 ■業務内容: ◎りそな銀行及びグループ各社を対象とする内部監査業務(主としてシステム監査、情報セキュリティ監査) ・リスクアセスメント及び監査計画の立案 ・オンサイトモニタリング ・オフサイトモニタリング ・監査報告(報告書作成、会議での報告等) 【事業内容・会社の特長】 【りそなグループについて】 りそなグループはりそな銀行、埼玉りそな銀行、関西みらいフィナンシャルグループ(関西みらい銀行・みなと銀行)からなるグループ銀行です。国内の5大銀行グループの一角を占め、日本の商業銀行の中で唯
株式会社プレコフーズ
東京都 品川区 南大井
年収400万円〜550万円
仕事内容<仕事内容> 【ミドル世代活躍中!】総合食品商社の内部監査/充実の福利厚生で家庭も大事にしながら働ける◎ ■内部監査に関する計画の策定 、実施 ■子会社モニタリング ■リスク分析、及び評価に関する業務 ■業務改善の企画・立案及び構築支援(部門間の調整など) ※具体的には… 〇リスク・コントロール・マトリックスの作成 〇業務フローチャートの作成 〇内部監査、内部統制評価の手続書作成 〇調査の実施(インタビュー、資料閲覧、データベース分析) 〇調書、報告書の作成/経営陣及び対象部門へのフィードバック <給与> 年俸400万円~550万円 <勤務時間> 固定時間制 完全土日祝休み <
エンゲージ
株式会社電通コーポレートワン
東京都 港区 東新橋
年収1,100万円〜1,300万円
仕事内容役割・職務内容 ・海外グループ会社監査チームとのアラインメント推進 ・国内グループ各社内部監査業務 ・個別内部監査プロジェクトのリーダー、将来的には内部監査部門のリーダーを担うことを期待 ※当面は上記業務に従事頂きますが、将来的にはその方の能力を活かせる範囲でジョブローテーションが発生する可能性があります。 応募資格(MUST) ・監査法人/リスクコンサルティングにおけるIT監査/J-SOX IT統制アドバイザリーの実務経験(マネージャーまたはインチャージ・レベルの実務経験) ・会計監査、内部監査、リスク管理または不正調査のプランニング、スコーピング、フィールドワークのいずれかの段階において、
どの働き方をご希望ですか?
東京都 港区
仕事内容資産運用会社での内部監査業務 【仕事内容】 大手資産運用会社の内部監査部にて、金融機関での内部監査業務経験者の募集です。監査法人またはコンサル等で金融機関向けの内部監査関連業務の経験者も応募可です。資産運用会社での経験者は尚歓迎です。 ◇資産運用会社での内部監査業務です。執行サイドから独立した立場で、執行サイドの体制・運営を客観的に評価し、結果を取締役会・監査等委員会に報告しています。 <具体的な取り組み> ■オフサイトモニタリング ■リスクアセスメント ■個別監査の実施 ・テーマ監査(業務/定例/特例) ・組織マネジメント監査 ・子会社等監査 ■品質評価 【事業内容・会社の特長】 大手資
インパクトホールディングス株式会社
東京都 渋谷区 渋谷
月給59万円〜75万円
仕事内容<仕事内容> 【内部監査・JSOX内部統制担当】立ち上げフェーズ/渋谷本社勤務/転勤なし/英語力不要 内部監査及び内部統制業務全般を担当頂きます。 執行役員財務経理本部長と共に内部監査室を立上げます。内部監査・内部統制については、外部専門家(会計士)と協同で推進していただきます。 1. 各部門及び子会社に対する内部監査プロセスの実施: 組織内の業務プロセスおよび内部統制状況を評価し、リスクや課題を特定します。監査計画の策定から実施、報告書の作成まで、一連の監査プロセスをリードします。 2. JSOX内部統制の評価: 日本版Sarbanes-Oxley(JSOX)に基づいて、内部統制の適
年収900万円〜1,199万円
仕事内容【東京】内部監査 (※年収 900~1,200万) 【仕事内容】 当社および国内外の関連会社の内部監査業務に携わっていただきます。 ≪具体的には≫ (1)年間監査計画の策定、取締役会承認 (2)個別監査の計画(日程調整・監査通知、事前提出資料に基づく事前調査、監査プログラム作成) (3)実地往査 (4)実地往査結果に基づく監査報告書作成、代表取締役への報告 (5)「発見事項」「検討依頼事項」の整備フォローアップ、整備状況の取締役会報告 (6)年間監査結果の取締役会報告 ・当社および国内外関連会社業務のオフサイトモニタリング、リスクアセスメント ・業務執行部門からの業務管理体制構築や整備に係るコ
株式会社三菱UFJ銀行
年収800万円〜1,500万円
仕事内容三菱UFJ銀行及びMUFGグループ各社を対象とするシステム監査業務。 ・システムのリスクアセスメント及び監査計画の立案。 ・グローバルシステム監査(海外IT監査人との協働監査を含む)。 ※監査未経験の方にも挑戦していただける育成環境を整えている。 【MUFG/グローバルシステム監査】 国内最大規模の監査チームを要するスペシャリスト集団。欧州、米州、アジア等、世界中に拠点がある。世界各国の拠点と協働しながら、グローバルベースでの監査を担っている。 【監査部のミッション】 一線(事業部門)・二線(リスク管理部門)が行ったリスク対応業務を、三線(監査部門)として独立した立場から評価・助言し、経営
PayPayカード株式会社
年収600万円〜749万円
仕事内容内部監査担当◆フルリモート可 【仕事内容】 個別監査計画立案、監査要点/監査項目設定、本検証、改善提言立案、監査報告書作成などの一連業務を手がける仕事です。 【業務内容】 監査チームの一員として、年間内部監査計画に基づきリスクベースによる個別監査(テーマ別、部署別等)を実施していただきます。個別監査計画立案、監査要点/監査項目設定、本検証、改善提言立案、監査報告書作成等、一連の監査業務をお任せする想定です。 【具体的には】 ・内部監査業務(テーマ監査、部署別監査、システム監査)の管理監督 ・発見事項、改善計画について関係部署との協議、調整 ・マネジメント、取締役、監査役への報告 【働きがい
年収850万円〜1,299万円
仕事内容内部監査業務(資産運用会社) 【仕事内容】 大手資産運用会社にて、金融機関での内部監査業務経験者の募集です。監査法人またはコンサル等での金融機関に対する内部監査関連業務の経験者も検討いたします。資産運用会社での経験者は尚歓迎です。 ◇資産運用会社における内部監査業務全般 ■監査実施計画の策定 ■実地監査 ■監査結果の確定(意見形成、事実確認、報告書作成等) ■監査報告会の開催 ■フォローアップ ■オフサイト・モニタリング ■リスク・アセスメント 【事業内容・会社の特長】 大手資産運用会社 【応募資格】 [必須] ■内部監査実務を独力で遂行可能な知識・スキル <以下のいずれかの経験者> ■金融
社名非公開
仕事内容【業務内容】 ・三菱UFJ銀行・MUFG(含、海外拠点)及びMUFGグループ各社を対象とする監査業務 ・リスクアセスメント及び監査計画の立案 ・経営陣や本部各部に対し、経営戦略や業務改善に向けた助言を提供 【魅力】 ・1名あたり年間3-4本の監査を担当 ・カウンターパートは、本部各部室の他、海外拠点、グループ会社 ・監査として、経営に近い状況で、全体観を俯瞰してみることができる <MUFGならではのダイナミズム> ■規模感 ・事業規模の大きさは国内随一である ・グループ各社と協働しながら、グループベースでの監査を担える ■MUFGの立ち位置 ・業界を牽引するトップバンクとして常に関心を持
年収500万円〜649万円
仕事内容【赤坂】内部監査/年収500~600万円/在宅勤務有/東証プライム上場・旅行比較サイト運営 【仕事内容】 日本最大級の旅行比較サイトを運営している同社において、内部監査を業務を担っていただける方を募集。経営陣と距離が近く成長できる環境、無借金経営を続け着実に成長しています。 ■内部監査担当 日本最大級の旅行比較サイトを運営している同社において、 内部監査室にて、内部監査業務全般を担当いただきます。 各部署のリスクマネージメントを行うことをミッションとして、 IIAおよび日本内部監査協会の基準に則り、子会社を含めた 会社全体のアシュアランス業務、 コンサルティング業務を行います。
Jトラスト株式会社
東京都 渋谷区 恵比寿
年収600万円〜1,000万円
仕事内容企業の内部監査、内部統制を担う部署にて、以下の業務で活躍いただきます。 【具体的な業務内容】 ・内部監査業務:監査チームの一員として、年間の内部監査計画に基づき内部監査(テーマ別、部署別)を担当。 ・内部統制業務(J-SOX対応):国内外グループ会社の内部統制の文書化支援、内部統制の整備・運用状況の評価を担当。 【ポイント】 ・内部統制・監査室業務の強化のための増員募集です。 ・国際会計基準を導入、インドネシア、韓国を中心とした海外子会社もありグローバル展開しております。 ・J-SOX対応および内部監査の為、海外出張もあります。 ・働き方:繁忙期には残業も増えますが、有給休暇も取得しやすい環境
年収1,200万円〜1,500万円
仕事内容【業務内容】 ・本社、国内・海外グループ子会社(貿易会社、製造会社)への内部監査の実施 ・情報セキュリティ、安全保障貿易、腐敗行為防止等のテーマを絞った監査 【キャリアプラン】 ・入社後は東京本社において、出張による往査を含む国内外での内部監査を担当 ・外部研修による資格取得、監査経験を通じ、業務知識とマネジメント能力を高め、能力に応じてチームリーダー、管理職に登用 ・本人の希望や適性を踏まえた海外駐在や、他職能への人事異動も可能
有限責任監査法人トーマツ
月給28.3万円
仕事内容有限責任監査法人トーマツ 【システム監査・システムリスクコンサルタント】★第二新卒歓迎 【ここがポイント!】 世界的なネットワークを持つデロイトのメンバー 日本最大級のビジネスプロフェッショナルグループ 専門性の高い、大きな意義のある仕事 多様な専門家とコラボレーションできる豊富な機会 総合ファームだからこその幅広い経験 グローバルに活躍できるチャンス 【募集要項】 【募集の背景】 多くのビジネスにITシステムが不可欠となっている中で、システム監査・システムリスクコンサルティングのニーズが高まっています。 今回の募集は、システム監査・システムリスクコンサティング経験は不問です。 【仕事
マイナビ転職
ヒューレックス株式会社
年収800万円〜1,000万円
仕事内容[募集背景組織体制の強化を図るため [転勤の有無無し [仕事内容]: 内部監査部の本部・金融市場監査ラインにおいて監査・モニタリングをご担当いただきます。 【具体的には…】 ・リテール業務、法人金融業務を除く本部業務及びIT部門の監査・モニタリング 等 [こだわり条件年間休日120日以上,完全週休2日制,土日祝休み 40歳~55歳の方が活躍中! JOBID:41295
ヒューレックス
楽天カード株式会社
東京都 港区 南青山
年収600万円〜1,449万円
仕事内容【東京】内部監査/内部統制部門 オープンポジション ◎ご経験に応じて最適なポジションをご提案◎ 【仕事内容】 内部監査/内部統制部門にて、ご経験に応じて最適なポジションをお任せします。 ■ビジネス監査/システム監査 ・事業部門や内部管理部門の各部署の内部監査 └内部統制の整備・運用状況の検証、評価、改善策の提案 ・特定のテーマに関する組織横断的な内部監査 ・情報システム、サイバーセキュリティ等に関する内部監査 ◎働きがい◎ 独立した立場で内部統制の有効性を検証・評価します。監査対象は同社の全業務で、自身が経験したことのない業務やプロセスについても理解し、評価を行います。 また脆弱性を指摘する
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