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3,917件
株式会社メタルワン
千代田区 丸の内 / 東京駅 徒歩1分
年収1,400万円〜1,600万円
正社員
仕事内容内部監査担当として、下記業務をお任せいたします。 【具体的な業務内容】 ・監査先の業務運営の点検 └株主総会・取締役会運営等の経営統括業務、コンプライアンス関連業務/取引関連業務/財務経理/人事・総務/ITセキュリティ等 ・リスク管理の状況に応じて改善提言 ・テーマ監査(リスクの濃淡に応じた取組み) 【ポイント】 ・国内外事業会社には工場設備を保有している先が多く、工場監査の視点も必要となります。当方監査マニュアル類に基づき監査先資料の読込みや現場視察・関係者へのインタビュー等を行い、結果を報告書に纏める作業を行いますが、監査実施時は2~4名程度の監査班を組成しますので、その一員として、海外を
人気ジャスネットキャリア14時間前
非公開
中央区
月給54.1万円〜79.1万円
仕事内容■仕事内容 ビジネスの拡大に伴い、リスクマネジメント体制強化を目的としています。 当社の経営直轄の内部監査部門において、下記業務を担っていただきます。 ・内部統制(J-SOX) ・評価業務(各統制の整備・運用評価等) ・内部監査業務(監査計画策定、監査実施、報告書作成、モニタリング等、経営層への報告等監査業務全般)
JointHire31日以上前
株式会社りそな銀行
東京都 / 木場駅 徒歩5分
年収800万円〜1,049万円
仕事内容内部監査人※グループ横断の監査対応/IT、コンプライアンス、AML/CFT、リスク管理等※ 【仕事内容】 以下業務を担当いただきます。 ・テーマ監査業務 (りそな銀行及びグループ各社の本部施策や管理態勢を対象とした監査業務) -リスクアセスメント及び監査プログラムの作成 -オンサイトモニタリング -オフサイトモニタリング -監査報告(報告書作成、会議での報告等) ・監査企画業務 (りそな銀行及びグループ各社を対象とする内部監査の企画・立案・高度化業務) ーデータを活用したリスクアセスメントの検討・実施、監査計画の立案 【業務詳細】 ・テーマ監査業務 ー業務推進の仕方:担当領域毎のチーム(5
ミドルの転職3日前
東京都
年収900万円〜1,199万円
仕事内容【東京】内部監査 (※年収 900~1,200万) 【仕事内容】 当社および国内外の関連会社の内部監査業務に携わっていただきます。 ≪具体的には≫ (1)年間監査計画の策定、取締役会承認 (2)個別監査の計画(日程調整・監査通知、事前提出資料に基づく事前調査、監査プログラム作成) (3)実地往査 (4)実地往査結果に基づく監査報告書作成、代表取締役への報告 (5)「発見事項」「検討依頼事項」の整備フォローアップ、整備状況の取締役会報告 (6)年間監査結果の取締役会報告 ・当社および国内外関連会社業務のオフサイトモニタリング、リスクアセスメント ・業務執行部門からの業務管理体制構築や整備に係るコ
人気ミドルの転職3日前
株式会社 プレステージ・インターナショナル
千代田区 麹町 / 半蔵門駅 徒歩2分
月給32.1万円〜33.1万円
仕事内容・内部監査業務(国内・海外の事業拠点、グループ会社) ・J-SОX関連業務(構築、評価、監査法人対応等) 変更範囲:当社の定める業務
ハローワーク3日前
千代田区 飯田橋
年収750万円〜949万円
仕事内容内部監査(管理職候補) 【仕事内容】 ■主な担当業務 下記の内容をご経験にあわせてご担当いただきます。 * 1. リスク評価に基づく内部監査計画の立案 2. 業務全般に対する内部監査の実施 3. 関係会社に対する内部監査の実施 4. 内部監査発見事項の評価と内部監査報告書の作成 5. 内部監査報告書の社長向け報告と指示・講評の受領 6. 被監査部門に対する改善勧告とモニタリング 7. 監査役会および監査法人との協力・連携 8. 内部通報の受付およびその記録の保管 9. 上記に付随するその他の業務 【事業内容・会社の特長】 ■収益不動産を核とした資産形成コンサルティング ■収益不動産の組成、売
年収1,000万円〜1,249万円
契約社員
仕事内容内部監査人※グループ横断の内部監査/60歳定年、70歳までシニアスマート社員として雇用継続◎※ 【仕事内容】 同社及びグループ各社を対象とした内部監査業務を担当いただきます。(主としてシステム監査、情報セキュリティ監査) 1)リスクアセスメント及び監査計画の立案 2)オンサイトモニタリング 3)オフサイトモニタリング 4)監査報告(報告書作成、会議での報告等) ■業務詳細 ・業務推進の仕方:担当領域毎のチーム(5~6名)に属し、年間2~3本程度の監査を担当頂きます。担当領域(チーム)はご経験・ご希望を踏まえ決定させていただきます。 ・監査対象領域:ITガバナンス、ITセキュリティ、コンプ
どの働き方をご希望ですか?
株式会社ドレステーブル
中央区 八重洲 / 京橋駅 徒歩約5分
月給44万円〜59万円
仕事内容必要な経歴 ・「上場会社の内部監査経験」(理想的には「上場準備から上場した会社の内部監査経験」) ・飲食店(店舗展開)の内部監査経験 業務内容 ・内部統制評価(計画策定・全社統制、業務プロセス、FCRP、IT統制評価) ・業務監査(監査内容検討、実施、報告) ・コンプライアンス評価 ・監査法人との折衝 その他 どのポジションにも共通ですが内部監査の場合も柔軟性(Aがダメだったら、B、Cと選択肢を広げて実行できるかなど)は非常に重要と考えております。
株式会社ドレステーブル9日前
港区
月給41.6万円〜70.8万円
仕事内容■仕事内容 本ポジションでは、内部監査エキスパートとして内部監査業務にかかわる一連の業務を担当していただきます。 内部監査室は、社長直属の組織であり、内部監査を通じて得られた示唆や課題、監査結果を経営者及び監査役会に報告しています。内外の環境変化等に速やかに対応し、リスクを適時的確に識別し、被監査部門に客観的な助言、洞察を提供することが期待されています。 (具体的な業務内容) 当社における内部監査業務 全般 ・内部監査監査(計画、実施、報告書作成、報告) ・内部統制評価(J-SOX)、報告 ・その他-監査事務作業 ※これまでのご経験を加味して優先順位を決め、順番に業務をお任せします。 (こ
JointHire3日前
アガサ株式会社
中央区 日本橋兜町 / 茅場町駅 徒歩5分
年収600万円〜849万円
仕事内容内部監査室長候補◎監査室立ち上げがミッション【IPO準備中/週4日のリモート可】 【仕事内容】 内部監査室の立ち上げと以下実務をお任せします。 ・新規上場に向けた内部管理体制の構築 ・内部監査計画の立案(海外支店監査を含む) ・内部監査の実施(個別計画の策定、フォローアップ等を含む) ・内部監査結果の報告 ・内部統制(J-SOX)構築 ・内部統制(J-SOX)評価対応 ・監査役との連携 ・その他上記付随業務 ・品質保証業務、ISO業務 ◎最大週4日のリモートワークが活用できるため、ライフスタイルに合わせた働き方が可能です。 【将来的に従事する可能性のある仕事内容】 内部監査業務全般 【
ミドルの転職4日前
史彩監査法人
港区 南青山 / 外苑前駅 徒歩約3分
年収550万円〜749万円
業務委託
仕事内容会計監査「公認会計士」<契約社員_東京>※非常勤※ 【仕事内容】 【業務内容】 監査業務を中心として、IPO支援や内部統制支援等を幅広くご担当いただきます。 ・会計監査 ・IPO支援 ・IFRS導入支援 ・M&A支援 ・財務アドバイザリーサービス(財務調査、株価算定等) <詳細> ・クライアント業種は金融業界、印刷業界、IT業界、医療業界など多岐に渡ります。 ・クライアント規模は上場企業、上場準備企業です。 ・担当件数は2社~3社です。 ・部門構成は人数50名、平均年齢は36歳、男女比は6:4です。 ■備考/補足 - 【事業内容・会社の特長】 ■ 事業内容・沿革 【事業内容】 ・監査業務
仕事内容内部監査室長候補(役職定年なし) 【仕事内容】 以下業務をお任せします。 ・内部監査の計画立案や調査、報告書作成 ・関連法規の遵守チェック、規程・マニュアルの運用チェック ・社内の各部門や取締役会への監査結果報告 ・J-Sox法対応 ・関連業務(監査等委員会や監査法人との連携維持) 内部監査室の責任者をお任せします。新設間もない部署ですので、組織の立ち上げを推進していただけることを期待しております。 【将来的に従事する可能性のある仕事内容】 変更無し 【所属部署情報】 配属先:内部監査室 メンバー1名、外部パートナー1名 【事業内容・会社の特長】 クラウドシステムの開発、営業、サポート
年収800万円〜999万円
仕事内容東証プライム上場のワークライフバランス推進企業が内部監査室(室長候補)を募集しています! 【仕事内容】 内部統制・内部監査・査察対応 ・監査計画の策定と実行 ・監査報告書の作成 ・内部統制に関する現場への指導 ・各種課題発見と、具体的な改善ソリューションの提案と現場でのフォローアップ ・J-SOX対応 ・監査法人等との協議・調整 【事業内容・会社の特長】 2000年の創業以来、店舗の出店支援(店舗リース事業)を行ってきました。出店支援実績は3,500店舗を超え、今ではそのノウハウを活かし、店舗を軸とした不動産・広告・人材サービスを展開しています。 【募集背景】 グループ全体の内部監査・内部統制
株式会社ストランザ
港区 新橋 / 御成門駅 徒歩1分
仕事内容内部監査室長候補(役職定年なし)◆年齢より経験を重視/IPO準備フェーズ 【仕事内容】 ご入社後はあるべき姿から逆算し、監査計画など上流の業務をお任せします。 ・内部監査の計画立案や調査、報告書作成 ・関連法規の遵守チェック、規程・マニュアルの運用チェック ・社内の各部門や取締役会への監査結果報告 ・J-Sox法対応 ・関連業務(監査等委員会や監査法人との連携維持) IPOを見据える医療ベンチャーの内部監査室責任者ポジションです。 現在は必要最低限の監査体制になってしまっており、上場に対して更にレベルを上げる必要があります。専門的な知見が足りず、監査法人の指摘に対しても言われるがままの状
エイアイエムコンサルティング株式会社
港区 虎ノ門
月給37.5万円〜65万円
仕事内容<仕事内容> J-SOX・内部監査コンサルタント /上場企業中心に300社以上の実績を持つコンサルティング会社 ◆J-SOX/内部監査の業務 J-SOX・内部監査を専門領域とし、顧客ニーズに合わせた形でアウトソーシングサービスを提供します。 ・お客様への現状ヒアリングの実施 ・J-SOX評価範囲選定・計画の立案、監査チェックリスト作成・内部監査計画の策定 ・J-SOX整備・運用状況評価の実施、監査の実施(部門や子会社への往査)、改善策の助言提案 ・評価調書作成、監査報告書等の作成・監査報告 ・J-SOX評価効率化コンサルティング、監査法人との折衝等 ・J-SOX構築時における規程類や3点セ
エンゲージ12時間前
auじぶん銀行株式会社
中央区 日本橋 / 日本橋駅 徒歩約6分
月給38万円〜65万円
仕事内容募集背景 成長を続ける当行の事業拡大に伴い業務監査の領域が拡大する中、リスクベースアプローチや各種規制対応に基づいた多種多様な監査を実施するため、共に働くメンバーを増員募集します。 仕事内容 ■通常業務監査 通常の業務監査について広く担当していただくと共に、業務経験・知見を活かし専門性を要する監査を担当いただきます。 また、バーゼルⅢ(FIRB)対応に関連して、当局承認に係る各種監査、承認取得後の定期・不定期の監査を担当いただきます。 現在監査部門に所属されていない方、監査未経験で監査業務に関心がある方も歓迎いたします。 配属部署について 部長以下6名在籍(2024年3月時点) 働き方について
人気auじぶん銀行株式会社8日前
年収400万円〜649万円
仕事内容会計監査「公認会計士試験合格者」<契約社員_東京>※非常勤※ 【仕事内容】 【業務内容】 監査業務を中心として、IPO支援や内部統制支援等を幅広くご担当いただきます。 ・会計監査 ・IPO支援 ・IFRS導入支援 ・M&A支援 ・財務アドバイザリーサービス(財務調査、株価算定等) <詳細> ・クライアント業種は金融業界、印刷業界、IT業界、医療業界など多岐に渡ります。 ・クライアント規模は上場企業、上場準備企業です。 ・担当件数は4社~6社です。 ・部門構成は人数50名、平均年齢は36歳、男女比は6:4です。 ■備考/補足 - 【事業内容・会社の特長】 ■ 事業内容・沿革 【事業内容】 ・
日本軽金属株式会社
港区 新橋 / 内幸町駅 徒歩約2分
年収600万円〜1,049万円
仕事内容会計・業務監査(内部監査部門)※係長~課長級【東京本社】 【仕事内容】 新幹線内の広告でおなじみの国内随一のアルミニウム総合メーカー■自動車、電機、機械、IT、エネルギー、建築など幅広い産業分野に多種多様な製品を提供■~電車用アルミボディ国内トップシェアメーカー■自由度… 【パソナキャリア経由での入社実績あり】内部監査部門にて、会計・業務監査を行うと共に、内部統制の運用状況を評価する業務を主に行っていただきます。また昨今の傾向としては、不正抑止の活動としてシステム統制を整備・運用することも行っております。 ※ご経験によっては、管理職として採用いたします。 【具体的には】 ・会計・業務監査
株式会社かんぽ生命保険
千代田区 大手町
月給42万円〜
仕事内容仕事の内容 当社内部監査部にて、生命保険会社のシステム開発・運用・管理、開発プロジェクト、システムリスク管理業務の監査およびモニタリングの業務に従事していただきます。 ※管理職クラスでの採用を予定しています。 必要な能力・経験 【必須】 ■金融機関のシステム部門またはその開発ベンダーにおけるシステム開発 ■システムの品質管理もしくはシステムリスク管理に関する業務もしくは監査経験 【歓迎】 ■CISA(公認情報システム監査人) ■アクチュアリー、クオンツのご経験 学歴 大学 大学院 配属先情報 内部監査部
株式会社かんぽ生命保険31日以上前
アフラック生命保険株式会社
年収750万円〜899万円
仕事内容【内部監査(SOX担当)】USCPA歓迎!リモートワークあり!フレックスあり! ※新宿 【仕事内容】 【職務内容】 アフラックでは、内部監査部のメンバーとしてご活躍いただける方を求めております。 【具体的には】 ■監査および改善状況確認の実施および内部統制評価の品質保証の実施 ■担当領域におけるリスク評価および年間監査計画の立案サポート ■米国の株式公開企業であるAflac Inc.の傘下にある保険会社として、米国企業改革法(US-SOX)に準拠すべく、Aflac Inc.と緊密に連携しグローバルスタンダードに則した財務報告に係る内部統制評価プロセスの推進および管理(SOX Pr
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